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物业采购员岗位说明书(17篇)

时间:2022-12-05 20:25:03 浏览次数:
导读: 物业采购员岗位说明书(精选17篇)物业采购员岗位篇1财务某物业公司采购员提要:落实采购申请单和执行情况,按急先缓后的原则安排采购,保障物料正常供应,并不断寻求新的货源提高品质1 随时了解并准确掌握资源

下面是小编为大家整理的物业采购员岗位说明书(17篇),供大家参考。

物业采购员岗位说明书(17篇)

物业采购员岗位说明书(精选17篇)

  财务某物业公司采购员岗位职责提要:落实采购申请单和合同执行情况,按急先缓后的原则安排采购,保障物料正常供应,并不断寻求新的货源提高品质

  1.随时了解并准确掌握资源、物价、市场动态和供求情况等资料,整理最新的材料,提供给上级主管和使用部门。

  2.保持与各供应商的良好关系,随时根据要货部门的要求和市场变动做好采购事务。

  3.落实采购申请单和合同执行情况,按急先缓后的原则安排采购,保障物料正常供应,并不断寻求新的货源提高品质,降低成本,改善采购业务。

  4.经常收集使用部门的反馈意见,深入了解所采购的物资的使用效果,及时拿库存物资存储情况按定额及时补充所需物资。

  5.执行财务部经理和有关上级指派的其他工作。

  物业公司采购员岗位职责提要:在与供应商沟通的过程中,应做到相互尊重,体现良好的职业操守,自觉维护公司利益,树立良好形象。采购员岗位职责

  直接上级:工程部主管

  直接下级:无

  工作概述:采购管理处所需物资,降低采购成本。

  (一)工作职责:

  1.执行公司质量体系文件和管理处有关规定,按时完成管理处物资采购工作。

  2.熟悉住宅区管理与服务所需物资的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商背景。

  3.按照管理处采购计划,及时采购所需物资。

  4.采购物品入库时按程序办理入库手续。

  5.采购标准以优质、优价为宗旨。采购物品要勤跑多问、货比三家,注意节约资金,力求选购价廉物美的物品,不采购残、次、过期、假冒或不适用的物品。

  6.遵守财务制度,费用支出有凭有据,执行验收程序,采购的物品及时报销,日清月结。

  7.妥善保管现金、支票,防止丢失被盗。

  8.定期提交供应商评审报告,提议进行供应商评审,提报合格供应商资料,供领导参考。

  9.完成领导交办的其他工作。

  (二)沟通职责

  A.外部沟通:

  1.与供应商保持良好沟通,及时了解最新市场行情。

  2.在与供应商沟通的过程中,应做到相互尊重,体现良好的职业操守,自觉维护公司利益,树立良好形象。

  B. 内部沟通

  1.与直接上级的沟通:与上级保持良好沟通,及时反映采购过程中的各种情况,以便做出相关的决策。

  2.与仓库管理员保持良好沟通,听取仓库管理员对采购工作的意见和建议,以便改善工作。

  3.与管理处全体人员保持良好沟通,了解物资使用情况,及时改善。

  物业管理公司采购员岗位职责

  部 门:
人事行政部

  直接上司:
行政主管

  直接下属:

  工作地点:

  1、负责公司各部门物资及办公用品的采购工作。

  2、学习、了解每种商品的性能和质量,洞悉市场价格。

  3、按领导批示采购物品,保证按时、按质、按量完成。

  4、做到货比三家,争取以最合理的价位采购商品,为公司节约开支。

  5、购入物品及时入库,尽快结清遗留帐务,入库单存档。

  6、建立完备的供应商资料库。

  负责物料的采购工作

  工作

  内容

  全过程完成采购物料的订单制作、订单签定、进货、退货、跟催工作

  完成采购物料入库结算手续

  负责工厂间的物料调节工作

  处理物料的退货、索赔事项

  1、根据馆校基本建设计划,协助领导编制维修计划和各项维修工程预算。

  2、负责审查设计图纸,并对工程项目进行预决算复查工作,提出修改意见。

  3、根据下达的施工任务,按进度要求,具体组织现场施工。其中包括:现场布置、技术交流、质量检查、落实施工方法和技术措施、现场材料验收、安全防护措施。

  4、负责验收记件工程的工程量,记录记时工的工作量。

  5、经常检查并保证施工质量,做好隐蔽工程检查和记录,处理施工现场一般事务性和一般技术性工作。

  6、负责工程技术资料的统计、整理、上报、存档等工作。完成领导交办的其它任务。

  7、在总务科长的领导下,负责总务科管理的各类材料、器件工具、事务用品等采购工作。

  8、及时了解物资需求情况和市场动态,提出采购计划,及时采购保证物资供应。严格物资采购的报批和各级领导审批制度。

  9、采购物品要保质保量,争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。

  10、严格购进物品并及时入库,防止丢失,做到发票与物品相符。

  11、遵守财经纪律,及时报销帐目,不得挪用公款。

  12、完成领导交办的其它任务。

  一、下单:

  1. 通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。

  2. 分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。

  3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核

  4. 定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息,并要求签字回传。

  二、稽催:

  采购定单完毕以后,采购员根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

  三、入库:

  一).实物入库:

  收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,定单号,存货编码,数量;如定单上的信息与采购定单不符,征求采购员意见是否可以收下。

  二).单据入库:

  采购员根据检验合格单,将检验单上的数据入到用友中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。

  四、退货:

  采购填写退货单,进行定单退货。

  五、对帐:

  一、月结表:

  每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购员根据我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。

  目前月结表中出现以下不足之处:无定单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。

  二、增值税发票:

  校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。

  在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。

  六、付款:

  根据付款周期编制付款计划,安排付款。

  1.去中大找色卡,辅料.拉链,钮扣,补

  2.取面料去缩水然后送去板房

  3.取新版拿回公司给设计师审版,将修改内容及信息报告送去板房并与版师沟通好相关修改内容.

  4.每周提交公司周报报表及统计成本

  一、工作概要:

  供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐,并对分管的工作承担责任。

  二、主要职责:

  1、 解所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。

  2、 熟悉所负责物料的市场价格,了解相关物料的市场来源,降低采购成本,每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

  3、 遵循适价、适时、适量的采购原则,组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核,并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

  4、 配合PMC部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

  5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

  6、 追踪MRB会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

  7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

  8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

  9、 跟进跟单员的日常事物,并做好每日的日清工作。

  10、 协助财务中心做好对帐工作。

  11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。

  12、 服从上级临时安排的其它工作。

  作为超市的采购员,除了及时了解商品情况,采购整个超市所需的物品外,还有哪些岗位职责呢?以下为详细的超市采购员岗位职责的范本,请参考。

  一、尽量大可能选择和保持丰富的商品品种,为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。

  培训供应商按照公司的程序来做事。

  二、熟悉市场了解商品:

  1、参加各类商品展示会,了解新商品的动态。

  2、去其他零售企业,了解别人的商品,寻找适合自己的商品。

  3、了解商品的销售走势,清除滞销商品,为新商品让出空间。

  4、制订季节商品销售计划,提供行业商品种类报告。

  三、商品陈列:

  1、与促销商品配合,进行特别展示。

  2、新商的陈列,月商品和季商品的陈列展示。

  3、对滞销的商品采取适当的调整,如改变陈列等。

  4、提供季节商品的陈列指南。

  5、从竞争对手那里学习新的商品展示构想。

  6、分析商品的包装,确保为顾客提供最佳展示。

  7、与店铺和市场部门配合,作好商品的招牌标志。

  四、订货和补货:

  1、作好销售预算,计划好首单订货数量。

  2、安排再订货频率,以保证商品平稳流动及销售。

  3、为商场再订季节性商品提供适当指导。

  4、与Vendor协商确保不会断货。

  五、库存控制:

  1、坚持采购金额预算

  2、对滞销商品采取措施,如:改变陈列,调价或清货等方法来降低库存。

  3、定期跟踪未送货订单,并采取措施。

  4、经常寻店,确定销售结果,换季和节日应特别注意。

  六、毛利控制:

  1、调查最低的商品成本。

  2、确保达到最低的成本。

  3、查询每一个价格上涨的原因,了解上调是否合理,及时做出调整。

  4、每一期促销展示,尽量选择好的,毛利高的商品。

  5、回顾商品销售,改进滞销商品陈列或进行促销。

  6、调查竞争对手是如何推销高毛利商品。

  七、促进销售增长:

  1、特别的陈列

  2、确定促销的主题

  3、提前做好每一期的促销计划

  4、特价

  5、展示:试吃,试饮,演示功能

  6、赠品

  7、赠送装

  8、抽奖

  9、广告

  10、返利和优惠券

  八、广告宣传:

  1、选择应节商品做广告

  2、选择保证能收效的商品做广告

  3、平衡商品在广告上的品种类型及价格水平

  4、了解竞争对手广告的水平和品种

  5、检查广告商品的销售情况

  6、严格控制广告商品的成本和促销费用

  7、检查广告商品和广告收益

  8、更进广告商品的运输情况

  九、纠正错误:

  1、面对现实,首先承认错误并采取必要的行动改正。

  2、回顾每一时期的差错,并记录存档,以便将来不出现同样的错误

  1. 主要贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序,努力提高自身采购

  2. 负责对合格供应商资料进行整理、归档,建立合格供应商名册

  3. 负责对供应商进行询价、比价、议价,并将相关资讯(如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等)报采购部经理审批。

  4 . 收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。

  5. 填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。

  6. 市场行情的调查、动态资讯收集、整理,并汇报采购部经理,以便及时调整采购策略。

  7. 订单变更与撤消、品质要求变更与供应商之间的及时信息传递,确保供应商供应产品满 足公司的需求。

  8. 负责与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确,同时,与供应商的任何业务来往一定要在事情发生前沟通清楚,交将相关信息及时与业务。

  9. 采购中员说话要有礼貌,要有好有形象,同供应商交谈时头脑要灵活,在不知道的情况下,就说等确认清楚后再回复,公司其他的事情尽量少谈。

  10. 采购在工作中遇到困难要及时汇报上级,不要在实在没办法了才告诉上级,以免影响货期,给公司带来不必要的损失。

  11.供应商提供的报价单,采购员要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,要同其他公司采购员和业务员多交流才能知道大概价格。

  12.供应商在报价时有三种方式:可以转厂价、开增值税票价、普通收据,以上情况一定要在报价单上说明清楚,以免以且发生不愉快的争议。

  13.对于利润过低的销售报价,一定要给上司审核,以保持公司的利润空间。

  14. 做到经公司利益为重,不索取回扣,不收供应商回扣和礼品,遵守国家法律。

  1.掌握各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资成本及采购资金控制情况,熟悉各种物资的采购计划。

  2.严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,研究后方可实施。

  3.采购物品应做到择优选择、物美价廉;时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板、信息,供经营部门参考。

  4.经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购;积极组织适销对路的货源,防止盲目进货;尽量避免积压商品,提高资金周转率;经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品的情况,有计划、有步骤按排好各项事务。

  5.严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取定购货源,按"畅销多进、滞销不进"的原则,保证充足货源。

  6.各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购;认真核实各部门的申购计划,根据仓库存货情况,定出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划。

  7.严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿、贿赂,在平等互利下开展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收,报账要用时,不得随意拖账挂账。

  8.努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护礼仪、利益和声誉,不谋私利。

  9.严格遵守各项规章制度,服从上级领导的分工安排。

  在业务经理的直接领导下进行工作,向经理负责;

  建立完整的进货渠道,根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件,对每种材料建立12个供货点,以求供货平衡;

  建立材料供货合同台帐,严格履行合同,遵守合同法,明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法;

  建立清购材料台帐,根据项目工程部提供的材料清单,分明类别,逐项登记;

  及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息,反馈给信息员,并随时与供应商协商调整材料供应价格;

  各种材料采购前必须货比三家,在保证质量的前提下真正做到价廉物美;

  建立进货台帐,对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐,注明进货厂商家、地址、价格、数量等;对大重物资的采购,需要变更原定点单位,或价格有大的浮动情况下,必须向主管经理请示汇报;

  进库前材料验收发现质量问题,采购员应在当天负责处理,最迟不得超过三天。由于退货发生的费用,由采购员负责向供货厂商索赔;各种材料在使用过程中,发现质量问题,采购员必须跟供货厂商交涉,协商赔偿事宜

  进货单在材料验收合格后,应在当天报销,最长不得超过三天

  完成经理临时安排的工作任务。

  1.服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

  2.负责公司的物资、设备的采购工作;

  3.负责对所采购材料质量、数量核对工作;

  4.有权拒绝末经领导同意批准的采购定单;

  5.负责办理交验、报账手续;

  6.负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报;

  7.对所承担的工作全面负责;

  8.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;

  9.协助做好有关物资采购工作的事项;

  10.负责卖场本大类商品结构的制定与调整。

  11.完成公司各项指标:营业额、毛利、周转率等。

  12.负责对本大类商品的分类编码。

  13.负责制定商品毛利计划和商品价格,对商品价格进行统一管理。

  14.负责供应商的开发和与供应商的谈判,引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

  15.负责对营业外收入的管理与交费的追踪。

  16.负责促销商品的选择和与厂家的谈判,并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。

  17.负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。

  根据采购计划完成物料采购前期准备工作

  工作

  内容

  根据《月份采购计划表》制定采购进度表

  根据库存对异常现象进行分析,及时调整采购计划,不得超过库存,造成积压

  根据《采购进度表》购进各工厂当月生产需要原料

  对非常规物料严格控制采购,特别是进口物料、季节性物料

  1、根据馆校基本建设计划,协助领导编制维修计划和各项维修工程预算。

  2、负责审查设计图纸,并对工程项目进行预决算复查工作,提出修改意见。

  3、根据下达的施工任务,按进度要求,具体组织现场施工。其中包括:现场布置、技术交流、质量检查、落实施工方法和技术措施、现场材料验收、安全防护措施。

  4、负责验收记件工程的工程量,记录记时工的工作量。

  5、经常检查并保证施工质量,做好隐蔽工程检查和记录,处理施工现场一般事务性和一般技术性工作。

  6、负责工程技术资料的统计、整理、上报、存档等工作。完成领导交办的其它任务。

  7、在总务科长的领导下,负责总务科管理的各类材料、器件工具、事务用品等采购工作。

  8、及时了解物资需求情况和市场动态,提出采购计划,及时采购保证物资供应。严格物资采购的报批和各级领导审批制度。

  9、采购物品要保质保量,争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。

  10、严格购进物品并及时入库,防止丢失,做到发票与物品相符。

  11、遵守财经纪律,及时报销帐目,不得挪用公款。

  12、完成领导交办的其它任务。

  1、认真执行学校各项管里规定,团结协作、清正廉洁、奉公守法、不损公肥私,增强服务意识,提高服务质量。

  2、服从领导听指挥,认真落实上级布署的工作任务,如有不同意见,可逐级向上反映。

  3、养成良好素质、待人接物态度谦和,争取同仁及商家的友好合作。

  4、加强业务学习,及时了解市场行情,熟悉各种商品的知识和供求信息,多渠道采购质优、价廉的物品。

  5、分轻重缓急,勤跑多问,按规定的时间、规格型号、产地、数量采购,保证供应。

  6、坚持主渠道的物品采购和索证制度,不采购“三无”产品。

  7、采购物品单据及时报账,并严格按照财务制度执行,不挪用公款。

  8、渎职、失职行为依据学校的相关规定执行。

  9、质保期内,做好产品的售后服务;质保期后,协助各部门做好对相关产品的维护工作。

  10、接到任务单后,认真做好规划,必要时,应与请购部门做好沟通和信息反馈。

  一、工作概要:

  每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。

  二、主要职责:

  1、 所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。

  2、 及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。

  3、 配合PMC部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

  4、 追踪MRB会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

  5、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

  6、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

  7、 服从采购员的日常工作安排,并每日做好日清工作。

  8、 协助采购员做好对帐工作。

  9、 服从上级临时安排的其它工作。

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